据公告显示,本期业绩预增主要有以下原因:
1、公司不断开拓市场、积极推动新品研发与销售,2024 年上半年,下游订单需求旺盛,工业胶粘材料、电子胶粘材料的销售均呈增长趋势,公司销售收入较上年同期增长 25%左右。
2、公司长期推行精益管理,抓实全体系降本,通过严格执行成本控制管理制度并配合有效的监督和激励机制,运营成本得到了有效的控制,进一步提升了产品竞争力。
3、因江苏晶华新材料科技有限公司土地收储事项,导致公司2024年上半年净利润增加约 760 万元。
据披露,本次西南生产基地项目新建生产车间、仓库、综合楼及配套用房等总建筑面积8.58万平方米,计容面积13.25万平方米,项目总投资6亿元,拟使用募集资金1.75亿元。该项目实施主体为四川晶华新材料科技有限公司,建设期预计为2年,一期项目建成后,将形成年产6.0亿平方米新型胶粘材料、4.0万吨高性能可降解纸基新材料生产能力,产值约17亿元。
谈及项目实施的必要性,晶华新材表示,随着时间的推移,国内传统通用型胶带市场逐渐饱和,企业间相互竞争激烈,市场盈利空间缩窄,传统通用型胶带行业进入微利时代,产品增长受影响而减缓。晶华新材认为,胶粘带已经从传统的胶粘材料制造业逐步演化成一个科技含量高、应用领域广、下游行业细分多的新兴材料行业。
为了顺应行业的发展趋势,晶华新材根据发展战略的规划,制定了未来三年的项目投资计划,进一步优化公司的产品结构。“未来三年,公司重点投资项目为西南生产基地项目。”晶华新材指出,该项目旨在将公司现有产能进行逐步转移,充分利用西南地区拥有的能源优势,进一步降低公司的生产成本。
据悉,晶华新材张家港和安徽工厂专注于光学胶粘材料、电子级胶粘材料等较高附加值产品的生产,西南生产基地专注于工业胶粘材料的生产,布局完善后可实现产能聚焦、整合,发挥协同效应。
关于晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司,成立于2006年。是一家集研发、生产、销售于一体的专业生产各类胶粘新材料的高新技术企业,公司的产品渗入建筑装饰、3C电子、新能源锂电池、汽车、大交通、触控显示、电子元器件等行业。晶华新材2023年,公司实现营业总收入15.59亿元,同比增长10.23%;归母净利润5656.89万元,同比增长872.76%。
对于公司未来的发展,晶华新材表示,公司计划短中期内完善从基础研发、产品开发、应用技术优化到工艺测试的系统能力,深化工业、电子、光学三大板块的产品布局,并打造成为新能源动力电池胶粘产品解决方案服务商。长期公司将加强前瞻性研究,前瞻性储备一系列胶粘技术及产品,形成系统性的解决方案。